

11月5日至11月7日,集团实施了2021年度三体系内部审核(以下简称“内审”)。集团副总、管理者代表周东林出席首次会议并讲话。他指出本次内审是外部审核的预演,要求集团各公司/部门高度重视,并对本次内审提出了要求,集团各公司、部门负责人、内审员参加了会议。
本次内审包括运营质量、环境和健康职业安全体系所覆盖的所有部门,含3个职能管理部门,7个子公司;审核队伍分为8个小组,由来自各公司、部门的31名审核员组成。
现场审核过程中,各内审小组认真负责,从受审核部门的职责入手,运用过程方法,围绕部门、岗位职责开展,采取面谈、对过程和活动的观察、查验文件等方式,收集审核证据,对照审核准则,形成审核发现。在收集记录符合性证据的同时,各内审小组积极发现问题,敢于提出问题,对内审中发现的问题如实记录、坦诚交流,提出被审部门细节管理的疏漏,进一步督促和完善体系管理工作。
本次内审结果发现不符合项8项,观察项29项,审核结论是集团三体系的运行符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准要求,加固公司还符合GB/T 50430-2017标准要求,集团的三体系的运行是有效的、适宜的。
周总在末次会议上对本次内审活动做出肯定,并强调了三点:一是领导重视,加强体系管理工作,提升服务质量,向管理要效益;二是各公司、部门要高质量高要求的落实整改工作;三是加快三体系与集团内控制度的融合,加大制度宣贯,保证管理体系工作的有效运行。 |